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目??? 錄
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第一部分??? 遼寧省遼河公安局概況
第二部分??? 2022 年度遼寧省遼河公安局決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、財(cái)政撥款支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
第三部分??? 名詞解釋
第四部分??? 2022 年度遼寧省遼河公安局決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第五部分??? 附件
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第一部分 遼寧省遼河公安局概況
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一、主要職責(zé)
(一)、貫徹落實(shí)國(guó)家和遼寧省關(guān)于公安工作的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策,并組織實(shí)施。
(二)、掌握影響轄區(qū)政治穩(wěn)定、危害國(guó)家安全和社會(huì)治安的情況,制定有關(guān)對(duì)策,并負(fù)責(zé)組織實(shí)施。
(三)、預(yù)防、制止和偵查違法犯罪活動(dòng),承擔(dān)反恐防暴責(zé) 任,處置治安案件、事件,依法管理集會(huì)、游行、示威活動(dòng),管 理特種行業(yè)和槍支彈藥、管制刀具等危險(xiǎn)物品,依法對(duì)大型群眾性活動(dòng)進(jìn)行安全監(jiān)管。
(四)、維護(hù)轄區(qū)交通安全和交通秩序,處理交通事故。
(五)、組織實(shí)施三級(jí)消防工作,實(shí)行消防監(jiān)督、防火教育及火災(zāi)事故調(diào)查處理。
(六)、承擔(dān)黨和國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人、重要外賓的安全警衛(wèi)工作。
(七)、指導(dǎo)和監(jiān)督轄區(qū)的治安保衛(wèi)工作、立體化社會(huì)治安防控體系建設(shè)及治安防范工作。
(八)、負(fù)責(zé)轄區(qū)公共信息網(wǎng)絡(luò)的安全保衛(wèi)工作。
(九)、依法管理遼寧省遼河看守所、拘留所,負(fù)責(zé)對(duì)犯罪嫌疑人和違法犯罪人員的羈押、看管、教育等工作。
(十)、對(duì)油田生產(chǎn)長(zhǎng)途轉(zhuǎn)場(chǎng)運(yùn)輸車輛提供隨車協(xié)調(diào)服務(wù)。
(十一)、配合油田相關(guān)部門,依法調(diào)解、處置油地糾紛事件。
(十二)、負(fù)責(zé)公安科學(xué)技術(shù)工作,開展公安信息和通信技術(shù)、刑事技術(shù)等建設(shè)工作。
(十三)、制定、實(shí)施全局隊(duì)伍管理的規(guī)章制度;負(fù)責(zé)組織、 干部、人事、人才等隊(duì)伍管理工作;實(shí)施對(duì)全局民警的教育、培? 訓(xùn)工作;負(fù)責(zé)公安宣傳工作;開展警務(wù)督察和審計(jì)工作,查處違法違紀(jì)案件。
(十四)、承辦省公安廳交辦的其他事項(xiàng)。
二、遼寧省遼河公安局決算單位構(gòu)成
納入遼寧省遼河公安局2022年部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括:
1. 遼寧省遼河公安局本級(jí)
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第二部分 2022 年度遼寧省遼河公安局決算情況說明
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一、收入支出決算總體情況說明
(一)收入總計(jì)23419.47萬元,包括:
1.財(cái)政撥款收入19773.77萬元,占收入總計(jì)的84.4%。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入19773.77萬元,政府性基金收入0萬元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元,占收入總計(jì)的0%。
3.事業(yè)收入0萬元,占收入總計(jì)的0%。
4.經(jīng)營(yíng)收入0萬元,占收入總計(jì)的0%。
5.附屬單位上繳收入0萬元,占收入總計(jì)的0%。
6.其他收入0萬元,占收入總計(jì)的0%。
7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬元,占收入總計(jì)的0%。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3645.7萬元,占收入總計(jì)的15.6%。主要是警用裝備購(gòu)置經(jīng)費(fèi)等。
與上年相比,今年收入增加1355.87萬元,增長(zhǎng)6%,主要原因:一是退休人員補(bǔ)助比上年增加666.19萬元;二是養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)受基數(shù)增長(zhǎng)比上年增加216.15萬元;三是死亡撫恤比上年增加185.4萬元;四是醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)比上年增加69.12萬元;五是職業(yè)年金繳費(fèi)比上年增加41.5萬元;六是信息化建設(shè)經(jīng)費(fèi)比上年增加157.3萬元;七是工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)比上年增加20.21萬元。
(二)支出總計(jì)21441.11萬元,包括:
1.基本支出19651.27萬元,占支出總計(jì)的91.7%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,其中:工資福利支出15502.51萬元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出1050.73萬元,商品和服務(wù)支出3032.85萬元,資本性支出 65.18 萬元。
2.項(xiàng)目支出1789.85萬元,占支出總計(jì)的8.3%。主要包括公安辦案和裝備購(gòu)置等業(yè)務(wù)支出。
3.上繳上級(jí)支出0萬元,占支出總計(jì)的0%。
4.經(jīng)營(yíng)支出0萬元,占支出總計(jì)的0%。
5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,占支出總計(jì)的0%。
與上年相比,今年支出增加3607.96萬元,增長(zhǎng)20%,主要原因:一是21年度績(jī)效獎(jiǎng)在22年補(bǔ)發(fā)導(dǎo)致獎(jiǎng)金支出增加;二是退休人員22年開始按月發(fā)放補(bǔ)貼。
(三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1978.36萬元。
主要是受疫情影響商品服務(wù)支出減少和項(xiàng)目支出未完成項(xiàng)目尾款等原因形成的結(jié)余。與上年相比,今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少2252.05萬元,降低53.2%,主要原因:21年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余中含21年績(jī)效獎(jiǎng)。
二、財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)總體情況。
2022年度財(cái)政撥款支出21441.11萬元 ,其中:基本支出19651.27萬元,項(xiàng)目支出1789.85萬元。與上年相比,財(cái)政撥款支出增加3607.96萬元,增長(zhǎng)20%,主要原因:一是21年度績(jī)效獎(jiǎng)在22年補(bǔ)發(fā)導(dǎo)致獎(jiǎng)金支出增加;二是退休人員22年開始按月發(fā)放補(bǔ)貼。與年初預(yù)算相比,2022年度財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的126%,其中:基本支出完成年初預(yù)算的128%,項(xiàng)目完成年初預(yù)算的111%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
2022 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出 21441.11 萬元,按支出 功能分類科目分,包括:公共安全支出 17361 萬元,占 81%;社會(huì) 保障和就業(yè)支出 2197 萬元,占 10.2%;衛(wèi)生健康支出 648.01 萬元,占 3%;住房保障支出 1235.09 萬元, 占 5.8%。
1.公共安全支出 17361 萬元,具體包括:
(1)公共安全支出(類)公安(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))15571.16萬元 ,主要是工資福利和日 常公用等支出 ,完成年初預(yù)算的127.6%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是年中有追加人員經(jīng)費(fèi)的預(yù)算。
(2)公共安全支出(類)公安(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))302.49萬元,主要是公安業(yè)務(wù)裝備采購(gòu)等支出,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因是年中追加公安業(yè)務(wù)裝備采購(gòu)經(jīng)費(fèi)。
(3)公共安全支出(類)公安(款)執(zhí)法辦案(項(xiàng))853.76萬元,完成年初預(yù)算的 100%,主要是公安辦案和業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)等支出。
(4)公共安全支出(類)公安(款)其他公安支出(項(xiàng))522.76 萬元,主要是公安業(yè)務(wù)裝備采購(gòu)等支出,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是年中追加公安業(yè)務(wù)裝備采購(gòu)經(jīng)費(fèi)。
(5)公共安全支出(類)公安(款)信息化建設(shè)(項(xiàng))110.83 萬元,主要是公安信息化運(yùn)維等支出,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是年中追加公安信息化運(yùn)維經(jīng)費(fèi)。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出 2197 萬元,具體包括:
(1)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項(xiàng))799.4 萬元,主要是退休人員補(bǔ)貼、采暖費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)等支出,完成年初預(yù)算的590%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是年中追加退休人員補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)。
(2)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))1077.31萬元,主要是職工養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)等支出,完成年初預(yù)算的119%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因是年中追加養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。
(3)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)(項(xiàng))105 萬元,主要是職業(yè)年金記實(shí)繳費(fèi)等支出,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。
(4)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項(xiàng))215.29 萬元,主要是去世人員的撫恤金和喪葬費(fèi)等支出,完成年初預(yù)算的 97%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因是按去世人員實(shí)際結(jié)算數(shù)支出。
3.衛(wèi)生健康支出648.01萬元,具體包括:
(1)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位 醫(yī)療(項(xiàng))648.01萬元,主要是職工的醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)等支出,完成年初預(yù)算的96%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因是公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助結(jié)余。
4.住房保障支出 1235.09 萬元,具體包括:
(1)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))1235.09 萬元,主要是職工的住房公積金繳費(fèi)支出,完成年初預(yù)算的112%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因是繳費(fèi)基數(shù)增加,執(zhí)行中追加經(jīng)費(fèi)。
(三)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
2022 年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出。
(四)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
2022 年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“ 三公 ”經(jīng)費(fèi)支出245.51 萬元,完成全年預(yù)算的 70%,決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是受疫情影響部分車輛購(gòu)置招標(biāo)工作未完成。其中: 因公出國(guó)(境)費(fèi) 0萬元,公務(wù)接待費(fèi) 0 萬元,公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 245.51 萬元。
1.因公出國(guó)(境)費(fèi) 0 萬元, 占“三公 ”經(jīng)費(fèi)支出的 0%。完成全年預(yù)算的0%,決算數(shù)等于全年預(yù)算數(shù)。2022 年參加出國(guó)(境) 團(tuán)組 0 個(gè),累計(jì) 0 人次。2022 年因公出國(guó)(境)費(fèi)比上年減少(增加)0 萬元,下降(增長(zhǎng))0%,原因是上年和今年都無因公出國(guó)預(yù)算和支出。
2.公務(wù)接待費(fèi) 0 萬元, 占“三公 ”經(jīng)費(fèi)支出的 0%。完成全年預(yù)算的0%,決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是單位嚴(yán)控公務(wù)接待支出。2022年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待累計(jì) 0 批次、0 人、0 萬元;其中外事接待累計(jì) 0 批次、0 人、0 萬元。2022年公務(wù)接待費(fèi)比上年減少(增加)0 萬元,下降(增長(zhǎng))0%,主要是上年和今年都無公務(wù)接待支出。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) 245.51 萬元, 占“三公 ”經(jīng)費(fèi)支出的100%。完成全年預(yù)算的 74%,決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是受疫情影響部分車輛購(gòu)置招標(biāo)工作未完成。比上年減少 47.32萬元,下降 16.2%,主要是 22 年公車購(gòu)置支出減少。
其中:公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) 48.42 萬元,主要用于購(gòu)置執(zhí)法執(zhí)勤車輛,當(dāng)年購(gòu)置公務(wù)用車 4 輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 197.09 萬元,主要用于車輛維修、加油、保險(xiǎn)等,截至年末使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量 153 輛。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出19651.27萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)16553.23萬元,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、采暖補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助的支出;日常公用經(jīng)費(fèi)3098.03萬元,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2022 年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出3098.03萬元(與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致),比上年減少 328.84 萬元,降低 9.6%,主要原因是大力壓縮一般公用支出。
(二)政府采購(gòu)支出情況。
2022 年政府采購(gòu)支出總額299.3萬元,其中:政府采購(gòu)貨物支出241 萬元,政府采購(gòu)工程支出 0 萬元,政府采購(gòu)服務(wù)支出 58.3萬元。授予中小企業(yè)合同金額 79 萬元,占政府采購(gòu)支出總額的 26.4%,其中:授予小微企業(yè)合同金額 79 萬元,占中小企業(yè)采購(gòu)支出總額的100%;貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金 額的 32.8%;工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%;服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的 0%。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況。
截至 2022 年 12 月 31 日,共有車輛 153 輛,其中:副省級(jí)以 上領(lǐng)導(dǎo)干部用車 0 輛,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車 0 輛,機(jī)要通信用車 4 輛,應(yīng)急保障用車 4 輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車 113 輛,特種專業(yè)技術(shù)用 車 26 輛,離退休干部用車 6 輛,其他用車 0 輛;單價(jià) 100 萬元(含)以上設(shè)備(不含車輛)21 臺(tái)(套)。
(四)預(yù)算績(jī)效情況。
1.績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,本部門組織對(duì) 2022 年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng),共涉及預(yù)算支出項(xiàng)目 2 個(gè)(其中:一般公共預(yù)算項(xiàng)目 2個(gè),政府性基金預(yù)算項(xiàng)目 0 個(gè),國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 項(xiàng)目 0 個(gè)),涉及資金 883.76 萬元(其中:一般公共預(yù)算資金 883.76 萬元,政府性基金預(yù)算資金 0 萬元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算資金 0 萬元), 自評(píng)覆蓋率(開展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目數(shù)/年初批復(fù)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目數(shù)*100%)達(dá)到100%,自評(píng)平均分(開展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目分?jǐn)?shù)總和/開展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目數(shù))100 分。
組織對(duì) 1 個(gè)單位開展整體績(jī)效自評(píng),涉及資金 16969.5 萬元,自評(píng)平均分 93.67 分。《部門(單位)整體績(jī)效自評(píng)表》見附件。
本單位組織對(duì)“部門預(yù)算基本支出公用經(jīng)費(fèi) ”“部門預(yù)算基本支出人員經(jīng)費(fèi) ”等 2 個(gè)項(xiàng)目開展了單位評(píng)價(jià),涉及資金 16969.5萬元(其中:一般公共預(yù)算資金 16969.5 萬元,政府性基金預(yù)算資金 0 萬元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算資金 0 萬元)。從評(píng)價(jià)情況來看,年初總體目標(biāo)完成良好,油區(qū)社會(huì)環(huán)境穩(wěn)定、采購(gòu)的設(shè)備及時(shí)優(yōu)質(zhì),保障了單位公安工作的順利開展。
2.項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
本單位在 2022 年度省直部門決算中反映公安辦案經(jīng)費(fèi)、公安系統(tǒng)裝備購(gòu)置等 2 個(gè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
(1)“公安辦案經(jīng)費(fèi) ”項(xiàng)目自評(píng)綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目自評(píng)得分 100 分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為 665 萬元,執(zhí)行數(shù)為 665 萬元,完成預(yù)算的 100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況:辦案經(jīng)費(fèi)保障了各類案件的經(jīng)費(fèi)支出,保障了各項(xiàng)公安業(yè)務(wù)工作的正常開展。遼河油田礦區(qū)社會(huì)環(huán)境和諧穩(wěn)定,保障了遼河油田經(jīng)濟(jì)的持續(xù)健康發(fā)展。
(2)“公安系統(tǒng)裝備購(gòu)置 ”項(xiàng)目自評(píng)綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目自評(píng)得分 100 分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為 218.76 萬元, 執(zhí)行數(shù)為 218.76 萬元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況:公安系統(tǒng)裝備購(gòu)置項(xiàng)目及時(shí)優(yōu)質(zhì)的完成保障了我局公安工作的順利開展。
《預(yù)算(項(xiàng)目)政策績(jī)效自評(píng)表》見附件。
3.部門評(píng)價(jià)結(jié)果。部門建議繼續(xù)全額安排。
4.財(cái)政評(píng)價(jià)結(jié)果。財(cái)政部門建議進(jìn)一步提升預(yù)算管理質(zhì)效,? 細(xì)化預(yù)算編制內(nèi)容,提高預(yù)算資金執(zhí)行效率,提高績(jī)效管理能力,按項(xiàng)目需求,科學(xué)安排項(xiàng)目資金,提高財(cái)政資金使用質(zhì)效。
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第三部分 名詞解釋
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1.財(cái)政撥款收入:指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入:指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。
3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
4.經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入 ”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入 ”、 “事業(yè)收入 ”、“經(jīng)營(yíng)收入 ”、“ 附屬單位上繳收入 ”等以外的收入。
7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.上繳上級(jí)支出:指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。
12.經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
14.“三公 ”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出 國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中, 因公 出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ) 助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公 務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng) 勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
15.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運(yùn)行,使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、 日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
16.公共安全支出(類)公安(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
17.公共安全支出(類)公安(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)): 反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
18.公共安全支出(類)公安(款)執(zhí)法辦案(項(xiàng)):反映公安機(jī)關(guān)從事行政執(zhí)法、刑事司法及偵查辦案等相關(guān)活動(dòng)的支出。
19.公共安全支出(類)公安(款)其他公安支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他用于公安方面的支出。
20.公共安全支出(類)公安(款)信息化建設(shè)(項(xiàng)):反映各級(jí)公安機(jī)關(guān)用于非涉密的信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和運(yùn)行維護(hù)相關(guān)支出。
21.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項(xiàng)):反映行政單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
22.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款) 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
23.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款) 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)(項(xiàng)) :反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。
24.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項(xiàng)): 反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)。
25.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
26.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)): 反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
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第四部分 2022年度遼寧省遼河公安局決算表
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(相關(guān)附表詳見附件)
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