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遼寧省遼河公安局2020年度決算
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目??? 錄
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第一部分??? 遼寧省遼河公安局概況
一、
主要職責
第二部分??? 遼寧省遼河公安局2020年度決算情況說明
第三部分??? 名詞解釋
第四部分??? 遼寧省遼河公安局2020年度決算報表
一、2020年度收入支出決算總表
二、2020年度收入決算表
三、2020年度支出決算表
四、2020年度財政撥款收入支出決算表
五、2020年度一般公共預算財政撥款支出決算表
六、2020年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、2020年度政府性基金預算財政撥款支出決算表
九、2020年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
第一部分 遼寧省遼河公安局概況
一、主要職責
(一)、貫徹落實國家和遼寧省關(guān)于公安工作的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策,并組織實施。
(二)、掌握影響轄區(qū)政治穩(wěn)定、危害國家安全和社會治安的情況,制定有關(guān)對策,并負責組織實施。
(三)、預防、制止和偵查違法犯罪活動,承擔反恐防暴責任,處置治安案件、事件,依法管理集會、游行、示威活動,管理特種行業(yè)和槍支彈藥、管制刀具等危險物品,依法對大型群眾性活動進行安全監(jiān)管。
(四)、維護轄區(qū)交通安全和交通秩序,處理交通事故。
(五)、組織實施三級消防工作,實行消防監(jiān)督、防火教育及火災事故調(diào)查處理。
(六)、承擔黨和國家領(lǐng)導人、重要外賓的安全警衛(wèi)工作。?
(七)、指導和監(jiān)督轄區(qū)的治安保衛(wèi)工作、立體化社會治安防控體系建設及治安防范工作。
(八)、負責轄區(qū)公共信息網(wǎng)絡的安全保衛(wèi)工作。
(九)、依法管理遼寧省遼河看守所、拘留所,負責對犯罪嫌疑人和違法犯罪人員的羈押、看管、教育等工作。
(十)、對油田生產(chǎn)長途轉(zhuǎn)場運輸車輛提供隨車協(xié)調(diào)服務。
(十一)、配合油田相關(guān)部門,依法調(diào)解、處置油地糾紛事件。??
(十二)、負責公安科學技術(shù)工作,開展公安信息和通信技術(shù)、刑事技術(shù)等建設工作。
(十三)、制定、實施全局隊伍管理的規(guī)章制度;負責組織、干部、人事、人才等隊伍管理工作;實施對全局民警的教育、培訓工作;負責公安宣傳工作;開展警務督察和審計工作,查處違法違紀案件。
(十四)、承辦省公安廳交辦的其他事項。
第二部分 遼寧省遼河公安局2020年度決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
(一)收入總計18867.31萬元,包括:
1.財政撥款收入17286.8萬元,占收入總計的91.6%。其中:一般公共預算財政撥款收入17286.8萬元,政府性基金收入0萬元,國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0萬元。
2.其他收入5.19萬元,占收入總計的0.02%。主要是代扣代繳手續(xù)費收入。
3.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1575.32萬元,占收入總計的8.38%。主要是未進入結(jié)算階段的項目資金。
與上年相比,今年收入減少1612.09萬元,降低7.9%,主要原因:一是當年轉(zhuǎn)移支付資金財政撥款比上年下降292萬元;二是由于調(diào)減結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金力度加大,2019年年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金被調(diào)減1320.09萬元,導致年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余比上年下降較多。
(二)支出總計17982.92萬元,包括:
1.基本支出15797.93萬元,占支出總計的87.9%。主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,其中:工資福利支出12611.01萬元,對個人和家庭的補助支出250.49萬元,商品和服務支出2849.14萬元,資本性支出87.29萬元。
2.項目支出2184.99萬元,占支出總計的12.1%。主要包括偵查辦案費、看守所給養(yǎng)費、交通設施維護費、交通事故鑒定費、業(yè)務裝備購置費等支出。
與上年相比,今年支出增加389.22萬元,增長2.2%,主要原因:職務職級并行、晉升警銜導致工資增加。
(三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余884.39萬元。
主要是年終一次性獎金、績效考核獎金未支付成功、日常公用支出結(jié)余、項目支出尾款等原因形成的結(jié)余。與上年相比,今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少2001.31萬元,降低69.4%,主要原因:一是財政加大了上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金清理力度;二是項目支出進度加快。
二、財政撥款支出決算情況
(一)總體情況。
2020年度財政撥款支出17977.73萬元,其中:基本支出15792.74萬元,項目支出2184.99萬元。與上年相比,財政撥款支出增加384.03萬元,增長2.2%,主要原因:職務職級并行、晉升警銜導致工資增加。與年初預算相比,2020年度財政撥款支出完成年初預算的96.3%,其中:基本支出完成年初預算的96.4%,項目完成年初預算的94.3%。
(二)一般公共預算財政撥款支出情況。
2020年度一般公共預算財政撥款支出17977.73萬元,按支出功能分類科目分,包括:公共安全支出14961.86萬元,占83.2%;社會保障和就業(yè)支出1238.12萬元,占6.9%;衛(wèi)生健康支出628.6萬元,占3.5%;住房保障支出1149.15萬元,占6.4%。
1.公共安全支出14961.86萬元,具體包括:
(1)公共安全支出(類)公安(款)行政運行(項)12776.87萬元,主要是工資福利和日常公用等支出,完成年初預算的100%,決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是年中有追加人員經(jīng)費的預算。
(2)公共安全支出(類)公安(款)一般行政管理事務(項)900.12萬元,完成年初預算的100%,主要是公安業(yè)務裝備采購等支出,決算數(shù)等于年初預算數(shù)。
(3)公共安全支出(類)公安(款)執(zhí)法辦案(項)771.29萬元,完成年初預算的95.8%,主要是公安辦案和業(yè)務經(jīng)費等支出,決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因主要是有正在履行政府采購手續(xù)未到支付環(huán)節(jié)的項目。
(4)公共安全支出(類)公安(款)其他公安支出(項)513.58萬元,完成年初預算的81.7%,主要是公安業(yè)務裝備采購等支出,決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因主要是有正在履行政府采購手續(xù)未到支付環(huán)節(jié)的項目。
2.社會保障和就業(yè)支出1238.12萬元,具體包括:
(1)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項)112.07萬元,主要是退休人員采暖費和公用經(jīng)費等支出,完成年初預算的91.6%,決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因主要是退休人員公用經(jīng)費有結(jié)余。
(2)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)828.5萬元,主要是職工養(yǎng)老保險繳費等支出,完成年初預算的100%,決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是年中有追加新增人員經(jīng)費。
(3)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(項)154.3萬元,主要是職業(yè)年金記實繳費等支出,均為年中按社保繳費通知單申請追加經(jīng)費。
(4)社會保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項)143.25萬元,主要是去世人員的撫恤金和喪葬費等支出,均為有人員去世時申請經(jīng)費。
3.衛(wèi)生健康支出628.6萬元,具體包括:
(1)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)628.6萬元,主要是職工的醫(yī)療保險繳費等支出,完成年初預算的100%,決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是年中有追加新增人員經(jīng)費。
4.住房保障支出1149.15萬元,具體包括:
(1)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)1149.15萬元,主要是職工的住房公積金繳費支出,完成年初預算的100%,決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是年中有追加新增人員經(jīng)費。
三、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況
2020年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出280.6萬元,完成年初預算的80.5%,決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是部分公務用車政府采購程序未完成,當年未進入支付環(huán)節(jié)。其中:因公出國(境)費0萬元,公務接待費0萬元,公務用車購置及運行維護費225.91萬元。
1.因公出國(境)費0萬元,占“三公”經(jīng)費支出的0%。完成年初預算的0%,決算數(shù)等于年初預算數(shù)。2020年參加出國(境)團組0個,累計0人次。2020年因公出國(境)費比上年減少(增加)0萬元,下降(增長)0%,主要是上年和今年都無因公出國預算和支出。
2.公務接待費0萬元,占“三公”經(jīng)費支出的0%。完成年初預算的0%,決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是單位嚴控公務接待支出。2020年國內(nèi)公務接待累計0批次、0人、0萬元;其中外事接待累計0批次、0人、0萬元。2020年公務接待費比上年減少(增加)0萬元,下降(增長)0%,主要是上年和今年都無公務接待支出。
3. 公務用車購置及運行費225.91萬元,占“三公”經(jīng)費支出的100%。完成年初預算的86.9%,決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是部分公務用車政府采購程序未完成,當年未進入支付環(huán)節(jié)。比上年增加28.31萬元,增長14.3%,主要是辦案業(yè)務增加及車輛老舊導致維修增加等原因。
其中:公務用車購置費26.87萬元,主要用于購置警用車輛等,當年購置公務用車3輛。公務用車運行維護費199.04萬元,主要用于車輛維修、加油、保險等,截至年末使用一般公共預算財政撥款開支運行維護費的公務用車保有量150輛。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度一般公共預算財政撥款基本支出15792.74萬元,其中:人員經(jīng)費12861.5萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、其他對個人和家庭補助的支出;日常公用經(jīng)費2931.24萬元,主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。
2020年機關(guān)運行經(jīng)費支出2926.6萬元,比上年減少155.7萬元,降低5%,主要原因是大力壓縮一般公用支出。
(二)政府采購支出情況。
2020年政府采購支出總額1102萬元,其中:政府采購貨物支出1096.3萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務支出5.7萬元。授予中小企業(yè)合同金額696萬元,占政府采購支出總額的63.2%,其中:授予小微企業(yè)合同金額462.5萬元,占政府采購支出總額的42%。
(三)國有資產(chǎn)占用情況。
截至2020年12月31日,共有車輛150輛,其中:副省級以上領(lǐng)導干部用車0輛,主要領(lǐng)導干部用車0輛,機要通訊用車4輛,應急保障用車4輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車110輛,特種專業(yè)技術(shù)用車26輛,離退休干部用車6輛,其他用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備25臺(套),單價100萬元以上專用設備6臺(套)。
(四)預算績效管理工作開展情況。
1.績效自評情況。組織對1個單位開展整體績效自評,涉及資金12360.3萬元,自評平均分100分。
通過績效自評發(fā)現(xiàn)主要存在以下問題:上年結(jié)轉(zhuǎn)資金批復下達不及時,影響預算執(zhí)行效率。下一步將采取以下措施加以改進:一、改進預算編制方法,提高預算管理水平;二、加強與財政溝通,加快結(jié)轉(zhuǎn)資金的批復下達,提升預算執(zhí)行效率。
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
2.上級補助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
4.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.使用非財政撥款結(jié)余:指事業(yè)單位按照預算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補收支差額的金額。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出:指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出:指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補助支出:指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
15.機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位運行,使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
16.公共安全支出(類)公安(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
17.公共安全支出(類)公安(款)一般行政管理事務(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。
18.公共安全支出(類)公安(款)執(zhí)法辦案(項):反映公安機關(guān)從事行政執(zhí)法、刑事司法及偵查辦案等相關(guān)活動的支出。
19.公共安全支出(類)公安(款)其他公安支出(項):反映除上述項目以外其他用于公安方面的支出。
20.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項):反映行政單位開支的離退休經(jīng)費。
21.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
22.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(項):反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。
23.社會保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項):反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。
24.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):反映財政部門安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。
25.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
第四部分 遼寧省遼河公安局2020年度決算表